質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案

通常大家所說得最多的ISO體系認(rèn)證就是質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案要求企業(yè)對(duì)從原料到售后整個(gè)過程(又可分管資源管理過程,生產(chǎn)服務(wù)過程,統(tǒng)計(jì)分析過程,分析及改進(jìn)過程)的管理,從而達(dá)到滿足客戶的要求。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案需要符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其補(bǔ)充技術(shù)要求,或符合國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。這里所說的標(biāo)準(zhǔn)是指具有國際水平的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)需由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)和批準(zhǔn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽樣予以證明。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案百科詞條意在解決客戶需求疑問,在提供iso體系認(rèn)證咨詢服務(wù)的同時(shí)也解決客戶對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案詞匯的理解能力。
中文名
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案
服務(wù)類別
ISO體系認(rèn)證
服務(wù)宗旨
中服iso認(rèn)證,專業(yè)值得信賴!
服務(wù)介紹
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案是每個(gè)企業(yè)所必備的體系認(rèn)證基礎(chǔ),為了企業(yè)的更好發(fā)展,基本每個(gè)企業(yè)都會(huì)做iso質(zhì)量體系認(rèn)證,有客戶要求,有企業(yè)自己要求去做。

ISO體系認(rèn)證簡介

對(duì)于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案,對(duì)于全國的企業(yè)內(nèi)部來說,在公司顧問指導(dǎo)下,可按照經(jīng)過嚴(yán)格審核的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案進(jìn)行品質(zhì)管理,真正達(dá)到法治化、科學(xué)化的要求。通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案極大地提高工作效率和產(chǎn)品合格率,迅速提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案對(duì)于企業(yè)外部來說,當(dāng)顧客得知供方按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行管理,拿到了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案相關(guān)認(rèn)證證書,并且有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審核和定期監(jiān)督,就可以確信該企業(yè)是能夠穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品或服務(wù),從而放心地與企業(yè)訂立供銷合同,而且解決了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案,能有效擴(kuò)大企業(yè)的市場占有率??梢哉f只要通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案,在這兩方面都收到了立竿見影的功效。

ISO體系認(rèn)證 ISO認(rèn)證

ISO體系認(rèn)證 方案

ISO體系認(rèn)證概述

找一家專業(yè)的咨詢公司讓他們來幫助。咨詢過程: 前期準(zhǔn)備:任命管理者代表、明確體系負(fù)責(zé)部門、建立質(zhì)量管理體系咨詢工作組、確定內(nèi)審員、擬定質(zhì)量方針、擬定質(zhì)量目標(biāo)、整理現(xiàn)有的iso三體系認(rèn)證、記錄 現(xiàn)場調(diào)研:了解貴公司質(zhì)量管理的基本狀況 體系策劃:確定人員職能職責(zé)、商定咨詢工作計(jì)劃。 人員培訓(xùn):提高管理意識(shí);理解質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容及要求;掌握iso三體系認(rèn)證編寫方法。 iso三體系認(rèn)證編寫/發(fā)布:建立iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系,并確保管理體系的適宜性、符合性、可操作性; 體系運(yùn)行:貫徹落實(shí)管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、及管理職責(zé)等,使體系iso三體系認(rèn)證得到貫徹執(zhí)行。 第一次內(nèi)部審核:培訓(xùn)內(nèi)部審核組的實(shí)際審核能力;檢查綜合型管理體系的符合性和有效性,查找存在問題并進(jìn)行整改。 管理評(píng)審:對(duì)管理體系的充分性、適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)。 第二次內(nèi)部審核(必要時(shí)):檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,完善第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題。 模擬審核(審核準(zhǔn)備):評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性,判斷是否可申請(qǐng)認(rèn)證咨詢審核。 (責(zé)任編輯:河北ISO)

LYLY1227     發(fā)表于 2021-11-12 20:29:40


一、審核目的

貫徹《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、ISO13485標(biāo)準(zhǔn);對(duì)公司質(zhì)量管理體系的符合性及實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查,使公司質(zhì)量管理體系符合規(guī)范要求,并獲得ISO9001與ISO13485認(rèn)證咨詢證書。


二、審核范圍

公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門、iso三體系認(rèn)證及過程。


三、審核準(zhǔn)則


1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》


2、ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》


3、ISO 13485:2016《醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)的要求》


4、單位及安徽省相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)


5、公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)


6、公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證


四、資源配置


1、總經(jīng)理

一負(fù)責(zé)提供審核所需資源。


2、管理者代表

一內(nèi)部審核方案的制定,實(shí)施、監(jiān)視與改進(jìn)審核方案。

一任命審核組長。

一評(píng)審審核報(bào)告。


3、審核組長

一主持審核會(huì)議,制定內(nèi)部審核計(jì)劃,準(zhǔn)備資料并向?qū)徍巳藛T布置工作。

一對(duì)現(xiàn)場審核實(shí)施控制,使審核按計(jì)劃執(zhí)行。

一確認(rèn)審核員審核結(jié)果,審核不合格項(xiàng)報(bào)告。

一編制審核報(bào)告及整理內(nèi)審iso三體系認(rèn)證資料,并向受審核部門提出建議和改進(jìn)要求。

一按有關(guān)要求做好歸檔工作。


4、審核員

一根據(jù)審核要求,編制《內(nèi)部審核檢測表》。

一按審核計(jì)劃,完成審核任務(wù)。

一整理審核結(jié)果并填寫《內(nèi)部審核

baljan     發(fā)表于 2021-11-12 20:48:53

XXX年度審核方案

方案目的

1)檢查本公司管理體系是否正常運(yùn)行,評(píng)價(jià)管理體系的有效性和符合性2)評(píng)價(jià)主要供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否有持續(xù)提供合格iso三體系認(rèn)證的能力

審核范圍

1)本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和過程2)主要供應(yīng)商的合同評(píng)審、iso認(rèn)證和開發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、防護(hù)、售后服務(wù)過程

審核準(zhǔn)則

1)本公司內(nèi)部審核準(zhǔn)則:ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證及其他相關(guān)iso三體系認(rèn)證、適用的法律法規(guī)及其他要求2)供應(yīng)商審核準(zhǔn)則:采購合同、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)

審核的程序及iso三體系認(rèn)證記錄

內(nèi)審審核按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行;供應(yīng)商審核執(zhí)行《供應(yīng)商管理辦法》

審核方式按部門進(jìn)行審核

1)XXX年X月份進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核(集中式審核),由XX、XX組成審核組

審核頻次、日程、審核組安

進(jìn)行審核2)20XX年XX月份進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核(集中式審核),由XX、XX組成審核組進(jìn)行審核3)20XX年X月份對(duì)A供應(yīng)商進(jìn)行審核,由XX、XX組成審核組進(jìn)行審核

4)20XX年X月份對(duì)B供應(yīng)商進(jìn)行審核,由XX、XX組成審核組進(jìn)行審核

所需資源XXXXXXXXX

1)審核計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)。每次審核組長編制的審核計(jì)劃,要由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審

核,檢查審核計(jì)劃與審核方案、審核程序的符合性以及策劃的合理性,最后由管理者代表

批準(zhǔn)后予以實(shí)施

2)審核實(shí)施過程的監(jiān)視。每次審核時(shí)由質(zhì)量管理部派體系專員監(jiān)督審核實(shí)施情況,發(fā)現(xiàn)

審核方案的監(jiān)問題,及時(shí)解決。每次審核結(jié)束后,體系專員要

哎呀     發(fā)表于 2021-11-15 19:40:20

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求,管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn),具備相應(yīng)資格,內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng):a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告;b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍;c)選擇審核員并實(shí)施審核;d)確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者;e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施;f)保留形成iso三體系認(rèn)證的信息,作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)?!緱l文解釋】
1、內(nèi)部審核是檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)自行組織的管理體系審核,按照管理體系iso三體系認(rèn)證規(guī)定,對(duì)其管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)組織開展的有計(jì)劃的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部審核控制程序,對(duì)內(nèi)部審核工作的計(jì)劃、籌備、實(shí)施、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正、糾正措施及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。
2、內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案,內(nèi)部審核應(yīng)當(dāng)覆蓋管理體系的所有要素,應(yīng)當(dāng)覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場所和所有活動(dòng)。
3、內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn),能夠正確理解評(píng)審準(zhǔn)則、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技巧方法和具備編制內(nèi)部審核檢查表、出具不符合項(xiàng)報(bào)告的能力。
4、在人力資源允許的情況下,應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與其審核的部門或工作無關(guān),確保內(nèi)部審核工作的客觀性、獨(dú)立性。
5、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取糾正、糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性,對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在不符合制定和實(shí)施預(yù)防措施。
6、內(nèi)部審核過程及其采取的糾正、糾正措施、預(yù)防措施均應(yīng)予以記錄。內(nèi)部審核記錄應(yīng)清晰、完整、客觀、準(zhǔn)確。依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》2016正式版

阿鳶     發(fā)表于 2021-12-02 15:09:37


一、審核目的

貫徹ISO 9001-2015標(biāo)準(zhǔn);對(duì)公司質(zhì)量管理體系的符合性及實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查,使公司質(zhì)量管理體系符合規(guī)范要求,并獲得ISO 9001認(rèn)證咨詢證書。


二、審核范圍

公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門、iso三體系認(rèn)證及過程。
三、審核準(zhǔn)則


1、ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》


2、單位及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)


3、公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)


4、公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證


5、客戶要求


四、資源配置


1、總經(jīng)理

一負(fù)責(zé)提供審核所需資源。


2、管理者代表

一內(nèi)部審核方案的制定,實(shí)施、監(jiān)視與改進(jìn)審核方案。

一任命審核組長。

一評(píng)審審核報(bào)告。


3、審核組長

一主持審核會(huì)議,制定內(nèi)部審核計(jì)劃,準(zhǔn)備資料并向?qū)徍巳藛T布置工作。

一對(duì)現(xiàn)場審核實(shí)施控制,使審核按計(jì)劃執(zhí)行。

一確認(rèn)審核員審核結(jié)果,審核不合格項(xiàng)報(bào)告。

一編制審核報(bào)告及整理內(nèi)審iso三體系認(rèn)證資料,并向受審核部門提出建議和改進(jìn)要求。

一按有關(guān)要求做好歸檔工作。


4、審核員

一根據(jù)審核要求,編制《內(nèi)部審核檢測表》。

一按審核計(jì)劃,完成審核任務(wù)。

一整理審核結(jié)果并填寫《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》。

一開展不符合項(xiàng)整改跟蹤審核,做好驗(yàn)證工作。


5、受審核部門

一將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員,指派專人接受審核。一審核員必須是與受審部門無直接責(zé)任的人員,以保證審核活動(dòng)的獨(dú)立與公正性。

哈(?ω?)     發(fā)表于 2021-12-03 08:44:35

原發(fā)布者:余桓 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案編號(hào):

qianqian     發(fā)表于 2021-12-05 20:49:16

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求,管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn),具備相應(yīng)資格,內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng):

a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告;

b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍;

c)選擇審核員并實(shí)施審核;

d)確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者;

e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施;

f)保留形成iso三體系認(rèn)證的信息,作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。

【條文解釋】


1、內(nèi)部審核是檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)自行組織的管理體系審核,按照管理體系iso三體系認(rèn)證規(guī)定,對(duì)其管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)組織開展的有計(jì)劃的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部審核控制程序,對(duì)內(nèi)部審核工作的計(jì)劃、籌備、實(shí)施、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正、糾正措施及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。


2、內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案,內(nèi)部審核應(yīng)當(dāng)覆蓋管理體系的所有要素,應(yīng)當(dāng)覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場所和所有活動(dòng)。


3、內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn),能夠正確理解評(píng)審準(zhǔn)則、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技巧方法和具備編制內(nèi)部審核檢查表、出具不符合項(xiàng)報(bào)告的能力。


4、在人力資源允許的情況下,應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與其審核的部門或工作無關(guān),確保內(nèi)部審核工作的客觀性、獨(dú)立性。


5、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取糾正、糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性,對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在不符合制定和實(shí)施預(yù)防措施。


6、內(nèi)部審核過程及其采取的糾正、糾正措施、預(yù)防措施均應(yīng)予以記錄。內(nèi)部審核記錄應(yīng)清晰、完整、客觀、準(zhǔn)確。

依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》2016正式版

敏敏     發(fā)表于 2021-12-08 19:20:21

XXXXXXXXXX有限公司

程序iso三體系認(rèn)證

內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序|iso三體系認(rèn)證編號(hào)|LX-QP-05|版次|C版0次|

發(fā)布時(shí)間|年 月 日|章節(jié)號(hào)|16|

實(shí)施時(shí)間|年 月 日|頁次|第1頁,共3頁|

1目的| 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,并確定質(zhì)量管理體系的有效性。|2 范圍| 適用于內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。|3 職責(zé)|
3.1質(zhì)量管理者代表歸口管理內(nèi)部質(zhì)量審核工作。|
3.2 質(zhì)量部制定內(nèi)部審核計(jì)劃并組織審核實(shí)施。|
3.3 內(nèi)審組實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。|
3.4 受審部門對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施和/或預(yù)防措施。|
3.4 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃; |4 定義:本程序采用ISO9001:2015版術(shù)語|5 工作程序|
5.1 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備|
5.
1.1質(zhì)量部制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,由質(zhì)量管理者代表審核后,呈交廠長批準(zhǔn)實(shí)施;|
5.
1.2質(zhì)量部管理者代表負(fù)責(zé)成立審核組,任命審核組長,分派相應(yīng)受審部門的審核員,審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核方案》,管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核方案》并在審核前5周,分發(fā)《內(nèi)部質(zhì)量審核方案》,通知受審部門安排受審工作;|
5.
1.3審核員收集相關(guān)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證,以及iso三體系認(rèn)證中規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和需使用的操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書等,編制《內(nèi)審檢查表》,確定審核內(nèi)容及涉及要素,確定審核涉及部門,計(jì)劃檢查方法等交審核組長認(rèn)可組織實(shí)施。|內(nèi)部質(zhì)量管理審核的實(shí)施:|
5.
2.1質(zhì)量管理者代表召開首次會(huì)議,審核工作開始,由審核組長主

西藏圣地     發(fā)表于 2021-12-08 19:22:16

內(nèi)部審核控制程序

編制:

審批:

批準(zhǔn):

修訂記錄|

版本號(hào)|修訂日期|修訂人|修訂款項(xiàng)|修 訂 內(nèi) 容|

1目的

通過本程序,對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性,向管理評(píng)審提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核工作。

3術(shù)語與定義


3.1一般(輕微)的不符合項(xiàng):在管理體系運(yùn)行中,標(biāo)準(zhǔn)要求的某個(gè)條款、公司管理iso三體系認(rèn)證中規(guī)定的事項(xiàng)執(zhí)行不徹底(偶爾沒有執(zhí)行)或有疏忽的地方,這樣就判定為一般(輕微)的不符合項(xiàng);


3.2嚴(yán)重的不符合項(xiàng):在管理體系運(yùn)行中,標(biāo)準(zhǔn)要求的某個(gè)條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認(rèn)證、有規(guī)定但是沒有執(zhí)行,這樣就判定為嚴(yán)重的不符合項(xiàng);


3.3觀察事項(xiàng):沒有證據(jù)證明不符合,但是依據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn),若不加以重視和改進(jìn)可能會(huì)導(dǎo)致成為不符合的潛在危險(xiǎn)的事項(xiàng),視為觀察事項(xiàng)。

4責(zé)任與權(quán)限


4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系計(jì)劃/iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃/過程審核計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量管理體系報(bào)告及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系總結(jié)報(bào)告,對(duì)糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。


4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案,負(fù)責(zé)對(duì)審核方案的監(jiān)視、評(píng)審及改進(jìn)。


4.3審核員接收審核組組長的安排,按職責(zé)分工編制內(nèi)審建拆包,完成審核工作,做好記錄,編寫不符合項(xiàng)報(bào)告,跟蹤驗(yàn)證糾正措施。

守護(hù)與戰(zhàn)斗     發(fā)表于 2021-12-08 19:24:35

(一)定義 針對(duì)特定時(shí)間段所策劃并具有特定目的的一組(一次或多次)審核。 注:審核方案包括策劃、組織和實(shí)施審核所有必要的活動(dòng)。 (二)理解要點(diǎn)
1.無論是內(nèi)部審核還是外部審核,為了確保市核活動(dòng)具備適宜的資源且審核結(jié)論可信,均應(yīng)對(duì)審核方案實(shí)施策劃和管理,并在審核活動(dòng)中遵循。
2.審核方案是一組(一次或多次)審核,但不是若干次審核的簡單累加,而是一組有關(guān)聯(lián)的審核,包括與審核相關(guān)的所有活動(dòng).也可稱其為一組審核及其相關(guān)活動(dòng)的集合。
3.“特定時(shí)間段”,一個(gè)審核方案可以包括某一時(shí)間段內(nèi)發(fā)生的一次或多次審核,這個(gè)審核方案所覆蓋的是這一時(shí)間段的一組審核。
4.“特定目的”,是指一組審核活動(dòng)有著總的、共同的目的。
5.審核方案包括一組審核以及對(duì)這一組審核進(jìn)行策劃、組織和實(shí)施所有必要的活動(dòng),不能將審核方案理解為一份文件。
6.審核方案舉例說明 (I),1覆蓋組織質(zhì)量管理體系的一年內(nèi)的多次內(nèi)部審核”。在內(nèi)審中,審核方案覆蓋的是一年內(nèi)的多次內(nèi)部審核,總的目的是確定組織質(zhì)址管理體系的符合性和有效性。 (2)“在6個(gè)月內(nèi)對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品的供方的質(zhì)量管理體系實(shí)施的一組審核”。在第二方審核中,審核方案覆蓋的是每6個(gè)月的一次審核,目的是確定關(guān)鍵產(chǎn)品的潛在供方。 (3)“在認(rèn)證機(jī)構(gòu)和委托方之間合同規(guī)定的時(shí)間周期內(nèi),由l第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的認(rèn)證和監(jiān)督審核”。第三方審核中,市核方案覆蓋的是合同規(guī)定的時(shí)間周期(一般為三年)內(nèi)的多次審核(初次審核和監(jiān)督審核),目的是保持組織的質(zhì)量管理體系認(rèn)證和注冊(cè)資格。

每類認(rèn)證活動(dòng)都有若干審核方案

您好

(一)定義 針對(duì)特定時(shí)間段所策劃并具有特定目的的一組(一次或多次)審核。 注:審核方案包括策劃、組織和實(shí)施審核所有必要的活動(dòng)。 (二)理解要點(diǎn)
1.無論是內(nèi)部審核還是外部審核,為了確保市核活動(dòng)具備適宜的資源且審核結(jié)論可信,均應(yīng)對(duì)審核方案實(shí)施策劃和管理,并在審核活動(dòng)中遵循。
2.審核方案是一組(一次或多次)審核,但不是若干次審核的簡單累加,而是一組有關(guān)聯(lián)的審核,包括與審核相關(guān)的所有活動(dòng).也可稱其為一組審核及其相關(guān)活動(dòng)的集合。
3.“特定時(shí)間段”,一個(gè)審核方案可以包括某一時(shí)間段內(nèi)發(fā)生的一次或多次審核,這個(gè)審核方案所覆蓋的是這一時(shí)間段的一組審核。
4.“特定目的”,是指一組審核活動(dòng)有著總的、共同的目的。
5.審核方案包括一組審核以及對(duì)這一組審核進(jìn)行策劃、組織和實(shí)施所有必要的活動(dòng),不能將審核方案理解為一份文件。
6.審核方案舉例說明 (I),1覆蓋組織質(zhì)量管理體系的一年內(nèi)的多次內(nèi)部審核”。在內(nèi)審中,審核方案覆蓋的是一年內(nèi)的多次內(nèi)部審核,總的目的是確定組織質(zhì)址管理體系的符合性和有效性。 (2)“在6個(gè)月內(nèi)對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品的供方的質(zhì)量管理體系實(shí)施的一組審核”。在第二方審核中,審核方案覆蓋的是每6個(gè)月的一次審核,目的是確定關(guān)鍵產(chǎn)品的潛在供方。 (3)“在認(rèn)證機(jī)構(gòu)和委托方之間合同規(guī)定的時(shí)間周期內(nèi),由l第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的認(rèn)證和監(jiān)督審核”。第三方審核中,市核方案覆蓋的是合同規(guī)定的時(shí)間周期(一般為三年)內(nèi)的多次審核(初次審核和監(jiān)督審核),目的是保持組織的質(zhì)量管理體系認(rèn)證和注冊(cè)資格。

冷傲天蝎     發(fā)表于 2022-03-22 06:07:09

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